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平成25年度予算

1.予算総則
 平成25事業年度における全国健康保険協会の予算総則は次のとおりとする。

(1)収入支出予算
 全国健康保険協会の平成25事業年度の収入及び支出は「収入支出予算」に掲げるとおりとする。

(2)債務負担行為
 全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令(以下「省令」という。)第8条により債務を負担する行為をすることができるものは、次のとおりとする。

事 項

限度額(百万円)

年 限

理 由

システム経費

35,618

平成25年度以降6か年度以内

複数年度にわたる契約等を締結する必要があるため

賃貸借経費

1,456

平成25年度以降6か年度以内

複数年度にわたる賃貸借契約を締結する必要があるため

事務機器等リース経費

196

平成25年度以降6か年度以内

複数年度にわたるリース契約を締結する必要があるため

業務委託経費

4,007

平成25年度以降4か年度以内

複数年度にわたる業務委託契約を締結する必要があるため

保険契約に係る経費

9

平成25年度以降3か年度以内

複数年度にわたる保険契約を締結する必要があるため

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(3)流用等の制限
 省令第9条で指定する経費は、業務経費及び一般管理費とする。
なお、健康保険勘定と船員保険勘定間における流用は行うことができないものとする。

(4)繰越制限

 省令第10条で指定する経費は、人件費及び福利厚生費とする。
 



2.収入支出予算(平成25年4月1日〜平成26年3月31日)
〔健康保険勘定〕

区    別

予算額(百万円)

収入

  保険料等交付金

  任意継続被保険者保険料

  国庫補助金

  国庫負担金

  貸付返済金収入

  運用収入

  短期借入金

  寄付金

  雑収入

  計

 

8,187,188

83,079

1,345,977

8,457

2,434

0

0

0

13,202

9,640,337

支出

  保険給付費

  拠出金等

  前期高齢者納付金

  後期高齢者支援金

  老人保健拠出金

  退職者給付拠出金

  病床転換支援金

  介護納付金

  業務経費

  保険給付等業務経費

  レセプト業務経費

  企画・サービス向上関係経費

  保健事業経費

  福祉事業経費

  一般管理費

  人件費

  福利厚生費

  一般事務経費

  貸付金

  借入金償還金

  雑支出

  予備費

  累積収支への繰入

  翌年度繰越

  計

 

4,973,118

3,486,586

1,439,922

1,706,355

62

340,247

0

823,825

106,603

8,407

4,603

2,296

91,293

4

36,459

16,280

74

20,105

2,434

0

2,227

0

209,085

0

9,640,337

〔船員保険勘定〕

 

区    別

予算額(百万円)

収入

  保険料等交付金

  疾病任意継続被保険者保険料

  国庫補助金

  国庫負担金

  職務上年金給付費等交付金

  貸付返済金収入

  運用収入

  寄付金

  雑収入

  累積収支からの戻入

  計

 

35,070

1,317

2,801

200

6,306

1

94

-

123

1,491

47,403

支出

  保険給付費

  拠出金等

  前期高齢者納付金

  後期高齢者支援金

  老人保健拠出金

  退職者給付拠出金

  病床転換支援金

  介護納付金

  業務経費

  保険給付等業務経費

  レセプト業務経費

  保健事業経費

  福祉事業経費

  その他業務経費

  一般管理費

  人件費

  福利厚生費

  一般事務経費

  貸付金

  雑支出

  予備費

  累積収支への繰入

  翌年度繰越

  計

 

26,539

12,324

4,503

6,453

0

1,368

-

3,349

2,950

155

25

514

2,224

32

869

392

1

475

1

1,027

290

55

-

47,403

(注)予備費は保険給付費等の1%を計上。